目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 (注意今年与年初预算对比)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
部门主要职责中共米脂县纪律检查委员会(简称县纪委)是负责全县党的纪律检查工作的专责机关;米脂县监察委员会(简称县监委)是行使国家监察职能的专责机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并接受监督。县纪委和县监委合署办公,履行纪检、监察两项职能,接受市纪委、市监委和县委的领导并对其负责。主要职责是:
1.主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定,运用“四种形态”做好监督执纪问责,认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争,严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督;依照《中国共产党纪律处分条例)及其他党内法规,审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家和人民利益的行为;决定或撤销对这些案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。
2.主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委有关监察工作的决定,维护宪法和法律法规权威。按照管理权限对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员,法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员,国有企业管理人员,公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员,基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪问题进行调查;依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权,可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。
3.负责制定全县党风廉政建设教育规划,指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作,教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作,并健全和完善相关制度。
4.负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究,对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直部门和各镇人民政府(银州街道办事处)制定有关政策的情况,对其违反国家法律、法规的条款,提出修改、补充的建议。
5.做好纪检监察干部的管理工作,会同县委组织部提名和考察街镇纪委书记、县纪委监委派驻纪检监察组长、县属企事业单位纪委书记。积极探索在街镇纪委建立监察(巡察)室,将监察和巡察制度向基层延伸。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。负责查处县纪委监委机关各部门干部和街镇纪委书记、县纪委监委派驻机构干部、县属企事业单位纪检监察干部违反党章及其他党内法规,违反党和国家政策,违反社会主义道德,危害党和国家和人民利益的行为。
6.完成市纪委、市监委和县委授权、交办的其他任务。
(二)内设机构
经县编办审批,米脂县纪委监委内机构18个,内设机构分别为办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、审理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、纪检监察干部监督室、组织部、宣传部、信访室、第一审查调查室、第二审查调查室、第五至第十综合派驻纪检监察组。下属事业单位米脂县纪检监察网络信息中心、米脂县电子政务监察中心2个。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级中国共产党米脂县纪律检查委员会:
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党米脂县纪律检查委员会 |
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三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制 87人,其中行政编制50人、事业编制37人;实有人员93人,其中行政66人、事业27人。
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
|
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 记得填制表头 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
1246.89 |
1、一般公共服务支出 |
1246.89 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
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8、其他收入 |
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8、社会保障和就业支出 |
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9、卫生健康支出 |
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10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
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12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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14、资源勘探信息等支出 |
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15、商业服务业等支出 |
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16、金融支出 |
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17、援助其他地区支出 |
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18、自然资源海洋气象等支出 |
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19、住房保障支出 |
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20、粮油物资储备支出 |
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21、灾害防治及应急管理支出 |
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|
22、其他支出 |
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本年收入合计 |
1246.89 |
本年支出合计 |
1246.89 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
收入总计 |
1246 |
支出总计 |
1246.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 |
合计 |
1246.89 |
1246.89 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
1246.89 |
1246.89 |
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20111 |
纪检监察事务 |
1246.89 |
1246.89 |
|
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2011101 |
行政运行 |
1083.34 |
1083.34 |
|
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2011102 |
一般行政管理事务 |
1097.80 |
1097.80 |
|
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2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
53.77 |
53.77 |
|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
1246.89 |
1083.34 |
163.55 |
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
1246.89 |
|
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20111 |
纪检监察事务 |
1246.89 |
|
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2011101 |
行政运行 |
1083.34 |
1083.34 |
|
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2011102 |
一般行政管理事务 |
109.78 |
|
109.78 |
|
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2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
53.77 |
|
53.77 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
1246.89 |
1、一般公共服务支出 |
1246.89 |
1246.89 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
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3、国有资本经营预算收入 |
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3、国防支出 |
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4、公共安全支出 |
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5、教育支出 |
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6、科学技术支出 |
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7、文化旅游体育与传媒支出 |
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8、社会保障和就业支出 |
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9、卫生健康支出 |
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10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
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12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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14、资源勘探信息等支出 |
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15、商业服务业等支出 |
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16、金融支出 |
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17、援助其他地区支出 |
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18、自然资源海洋气象等支出 |
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19、住房保障支出 |
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20、粮油物资储备支出 |
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21、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
22、其他支出 |
|
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|
本年收入合计 |
1246.89 |
本年支出合计 |
1246.89 |
1246.89 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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1、一般公共预算财政拨款 |
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2、政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
1246.89 |
|
1246.89 |
1246.89 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1246.89 |
|
920.35 |
162.99 |
163.55 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1246.89 |
|
920.35 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1246.89 |
|
920.35 |
|
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|
2011101 |
行政运行 |
1083.34 |
|
920.35 |
162.99 |
|
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2011102 |
一般行政管理事务 |
109.78 |
|
|
|
109.78 |
非基建项目 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
53.77 |
|
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|
53.77 |
非基建项目 |
|
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
1246.89 |
920.65 |
326.24 |
|
301 |
工资福利支出 |
920.35 |
920.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
303.24 |
303.24 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
321.71 |
321.71 |
|
|
30103 |
奖金 |
24.37 |
24.37 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
43.88 |
43.88 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.19 |
94.19 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.51 |
44.51 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.13 |
18.13 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1 |
1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
69.32 |
69.32 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
275.77 |
|
30201 |
办公费 |
31.63 |
|
31.63 |
|
30202 |
印刷费 |
15.43 |
|
15.43 |
|
30205 |
水费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30206 |
电费 |
11.50 |
|
11.50 |
|
30207 |
邮电费 |
2 |
|
2 |
|
30209 |
物业管理费 |
45.16 |
|
45.16 |
|
30211 |
差旅费 |
56.72 |
|
56.72 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30227 |
委托业务费 |
1 |
|
1 |
|
30228 |
工会会费 |
11.14 |
|
11.14 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.95 |
|
18.95 |
|
30239 |
其他交通费用 |
65.30 |
|
65.30 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
13.64 |
|
13.64 |
|
303 |
对家庭个人的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
50.47 |
|
50.47 |
|
31003 |
办公设备购置 |
20.47 |
|
20.47 |
|
31006 |
大型修缮 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
25 |
|
|
25 |
|
25 |
|
|
决算数 |
18.95 |
|
|
18.95 |
|
18.95 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年收入、支出(含2018年结余)总计1246.89万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各减少633.04万元,减少50.77%,主要是上年有基建项目。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1246.89万元,其中:财政拨款收入1246.89万元,占收入100%;事业收入0万元,占收入0%;经营收入0万元,占收入0%;其他收入0万元,占收入0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1246.89万元,其中:基本支出1083.34万元,占支出86.88%;项目支163.55万元,占13.12%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少633.04万元,变化的主要原因本年未有基建项目。
2019 年财政拨款收入、支出(含2018年结余)总计 1246.89万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各减少633.04万元,减少50.77%,主要是上年有基建项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(文字说明,并列图表)
2019 年财政拨款支出1246.89 万元,占本年支出合
计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少633.04万元,减少50.77%,主要原因是上年有基建项目。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出决算为1246.89万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为1246.89万元,公共安全支出1246.89 万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1246.89万元,包括:人员经费支出920.65万元和公用经费支出326.24万元。
人员经费920.65万元。主要包括(见公开表6)。
公用经费326.24万元,主要包括(见公开表6)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为18.95元,完成预算的75.8%。决算数较预算数减少(6.05万元,主要原因是车辆调度困难,租用公车办车辆多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算18.95万元,占75.8%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台(如没有支出填0),预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为25万元,支出决算为18.95万元(如没有支出填0),完成预算的75.8%,决算数较预算数减少6.05万元,主要原因是车辆调度困难,租用公车办车辆多。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待0批次,人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。
(三)培训费支出情况说明
2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。
(四)会议费支出情况说明
2019年会议费预算0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目1个,涉及财政资金54万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0%;良好的项0个,占全部项目的0%;一般的项目0个,占全部项目的0%。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为(决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费)25万元,支出决算为18.95万元,完成预算的75.8%。决算数较预算数减少6.05万元,主要原因是用车量大,车辆调度困难,租用公车办车辆多。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2019年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆5辆。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。